廣州市統(tǒng)計局關于審計整改的公告
2019年3月15日至3月20日,廣州市審計局對我局2018年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況進行了審計,我單位于2019年6月17日收到廣州市審計局送達的《審計報告》(穗審管報〔2019〕34號)。審計組對我局進行了客觀公正的評價,指出了存在的問題,并提出了審計意見和建議。我單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的分析,并采取相關措施進行了整改。現(xiàn)將審計整改結果公告如下:
一、已整改的審計問題
未按項目進度和合同約定付款。
二、整改情況
(一)高度重視審計,明確要求
我局領導高度重視《審計報告》提出的問題,要求責任部門加強學習,采取積極有效措施,落實整改責任,對照存在問題,深刻剖析,切實糾正審計查出的問題。同時,要求局辦公室及相關部門加強長效管理機制建設,不斷完善制度、強化措施,規(guī)范財務管理,杜絕類似問題再度發(fā)生。
(二)認真剖析原因,落實整改
我局針對審計發(fā)現(xiàn)的“廣州市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費2018年有2筆支出未按項目進度和合同約定付款,共17.05萬元”問題進行認真細致剖析,查找問題節(jié)點和原因,強化分級審批環(huán)節(jié),進一步明確內(nèi)控責任,自下而上規(guī)范流程,要求各級審核人員,從嚴從細把關,切實落實整改到位。
(三)加強內(nèi)控管理,規(guī)范履約
1.加強學習,提高認識。我局組織相關人員認真學習國家有關條例和專業(yè)知識,強化財務風險意識,保證資金使用的安全、有效。我局將進一步加強合同管理,在項目實施過程中,注重強化合同管理意識,認真研究、理解合同條款,增強合同履約過程控制意識,
2.強化內(nèi)控,明確職責。我局將有針對性地進一步完善財務管理制度,形成長效管理機制,加強財務內(nèi)部控制平臺系統(tǒng)二期建設。我局切實履行預算執(zhí)行主體責任,全盤考慮,盡量提高項目預算測定的準確度和提高財政支出的均衡性和時效性。
3.規(guī)范流程,防范風險。我局將嚴格按照財政預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規(guī)定辦理資金支付,確保滿足合同支付條件下方可支付資金,防范合同風險和減少糾紛,保障國有資產(chǎn)和財政資金的安全。
特此公告
廣州市統(tǒng)計局
2019年12月30日